問(wèn)題已解決

公司2020年6月成立,21年6月開(kāi)始建賬,21年3月購(gòu)入車輛,未入賬(固定資產(chǎn)),截止現(xiàn)在折舊未提,現(xiàn)在要出售,該怎么處理

84785031| 提問(wèn)時(shí)間:08/26 20:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你現(xiàn)在補(bǔ)上,借固定資產(chǎn)貸銀行存款, 借,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸,累計(jì)折舊。
08/26 20:49
郭老師
08/26 20:49
然后再做固定資產(chǎn)清理就可以的。
84785031
08/26 20:54
累計(jì)折舊這4年的一次提完嗎?
郭老師
08/26 20:55
你好,對(duì)的是的對(duì)的是的。
84785031
08/26 20:55
第二個(gè)分錄我看的不是太明白,能解釋一下嗎?
郭老師
08/26 20:56
你好,補(bǔ)以前年度的折舊,因?yàn)檫@是跨年度了,所以用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)。
84785031
08/26 21:04
好的,謝謝
郭老師
08/26 21:09
不用客氣,工作愉快
84785031
08/26 22:18
不好意思,郭老師,麻煩問(wèn)一下,咋們車輛清理的價(jià)格必須是提完折舊以后的價(jià)格嗎你能不能再低一點(diǎn)?
郭老師
08/26 22:25
最好按照公允價(jià)值來(lái) 可以比他稍微低一點(diǎn),但是不要低太多。
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