權(quán)責(zé)發(fā)生制制,一般納稅人,六月份收到a公司款項(xiàng),我們已做收入借銀存,貸主營業(yè)務(wù)收入,銷項(xiàng)稅?,F(xiàn)在八月份,對(duì)方要求我們開發(fā)票,我是不是該把六月份做的分錄紅沖,借銀存負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),然后做一個(gè)這個(gè)月的收入正數(shù)借銀存正數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入,銷項(xiàng)稅正數(shù)?這樣就可以吧。剛剛有個(gè)老師給我解答是說借主營業(yè)務(wù)收入,貸銀存,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入。借應(yīng)交稅費(fèi)(未交增值稅),貸應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅。借銀存貸應(yīng)收賬款。怎么就多出了未交增值稅和應(yīng)收賬款這兩個(gè)科目,我不理解,這樣的話未交增值稅不是沒有消掉一直有余額顯示了嗎
當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答收到款項(xiàng)先入賬,開發(fā)票時(shí)不用沖回。老師說的那兩步是確認(rèn)收入到應(yīng)收賬款過程中的會(huì)計(jì)處理。未交增值稅是先確認(rèn)為銷項(xiàng)稅,等開票后正式入賬,不會(huì)一直有余額。應(yīng)收賬款則是記錄對(duì)方欠款。這樣操作能準(zhǔn)確反映交易過程。
09/02 15:03
84784963
09/02 15:11
現(xiàn)在的問題是我六月份已經(jīng)收到款項(xiàng),然后八月份又叫我開票,按照之前老師解答的,就沒有沖銷我六月份銷項(xiàng),然后又增加未交增值稅,所以我不理解。能詳細(xì)說下分錄嗎,謝謝
小智老師
09/02 15:14
收到款項(xiàng)先記賬,八月開票不沖六月分錄。直接做新分錄:借主營業(yè)務(wù)收入,貸銀存;借應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅,貸應(yīng)收賬款。這樣清晰反映交易過程,避免重復(fù)或遺漏。
84784963
09/02 15:21
我現(xiàn)在做的分錄是借銀存負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),銷賬負(fù)數(shù)(沖六月份到無票收入),然后做八月份正常分錄借銀存正數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入銷項(xiàng)稅正數(shù),這樣對(duì)不對(duì),沒有用到應(yīng)收賬款和未交增值稅。還有老師你說未交增值稅不會(huì)一直有余額,那消除余額的分錄是什么時(shí)候做。怎么做?如果我按照老師說的用應(yīng)收和未交增值稅這兩個(gè)科目
小智老師
09/02 15:24
你六月分錄沖銷了,八月再正常入賬就好。無需用到應(yīng)收賬款和未交增值稅。若按老師說的用,就在開票時(shí),借主營業(yè)務(wù)收入,貸銀存,同時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)(銷項(xiàng)稅),貸應(yīng)收賬款。之后收錢時(shí),再借應(yīng)收賬款,貸銀存。未交增值稅在收到全部款項(xiàng)后,通過應(yīng)交稅費(fèi)賬戶抵扣。
84784963
09/02 15:29
那我就不用未交增值稅這個(gè)科目了,理解不了。那我剛剛說的分錄是對(duì)的嗎
小智老師
09/02 15:32
嗯,你的分錄是對(duì)的。收到款項(xiàng)先記賬,八月開票時(shí)沖六月賬,再做新賬。這樣處理清楚,不涉及未交增值稅和應(yīng)收賬款。
84784963
09/02 15:36
好的,謝謝老師,那我這個(gè)月報(bào)稅局的時(shí)候無票收入那里就要寫負(fù)數(shù)吧
小智老師
09/02 15:38
沒問題,報(bào)稅時(shí)無票收入那一欄填負(fù)數(shù)表示沖減。記得檢查稅局具體要求哦。
84784963
09/02 22:57
我以為要把之前抵扣的成本進(jìn)項(xiàng)也要退回重做
小智老師
09/02 23:01
不用退成本進(jìn)項(xiàng)重做。收到款項(xiàng),沖六月無票收入,八月正常入賬即可。報(bào)稅時(shí)無票收入欄填負(fù)數(shù)表示沖減。
閱讀 117
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多- 有個(gè)主營業(yè)務(wù)收入,正常我們會(huì)先開發(fā)票,做借:應(yīng)收賬款 貸: 銷項(xiàng)稅 ,然后確認(rèn)收入借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,收到款時(shí)做借:銀存,貸:應(yīng)收。但是我們3月收到款,還沒開票也未確認(rèn)收入,可以先借:銀存 貸:應(yīng)收 等4月開票了,借:應(yīng)收賬款 貸: 銷項(xiàng)稅 ,然后確認(rèn)收入借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 嗎?還是應(yīng)該如何做? 658
- 生活服務(wù)業(yè)免征增值稅的分錄:借:銀存 貸:主營收入 應(yīng)交稅費(fèi)一銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:營業(yè)外收入/其他收益 還是直接借:銀存 貸:主營收入 哪個(gè)正確? 1031
- 小規(guī)模納稅人做收入分錄,第一種,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,第二種,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸方應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額,哪個(gè)對(duì)? 699
- 業(yè)務(wù)的發(fā)生時(shí),我們就做:借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,收款時(shí),我們就,借:銀存,貸:應(yīng)收,業(yè)務(wù)量不多時(shí),也不可以直接,借:銀存,貸:主營業(yè)務(wù)收入 這樣的嗎? 997
- 一般納稅人 做收入:借:應(yīng)收賬款 1000 貸:主營業(yè)務(wù)870 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 130,現(xiàn)在免征了,如何做分錄 357
最新回答
查看更多- @宋生老師:老師,安裝費(fèi)的發(fā)票滯后一年多才拿到,而當(dāng)時(shí)設(shè)備已經(jīng)進(jìn)了固定資產(chǎn),現(xiàn)在安裝費(fèi)怎么入賬?折舊怎么計(jì)提? 昨天
- 固定資產(chǎn)選擇類別名稱時(shí),不知道資產(chǎn)名稱xxx,屬于哪個(gè)類別名稱,可以選擇類別名稱里年限最小的嗎?合法嗎? 昨天
- 老師:對(duì)方是個(gè)人,給我司開"工程款"的發(fā)票,我們要代扣他個(gè)人所得稅嗎? 昨天
- 贈(zèng)品的會(huì)計(jì)分錄中,贈(zèng)品的價(jià)值如何確定? 10天前
- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額,保持借貸平衡。 10天前
趕快點(diǎn)擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容