問(wèn)題已解決

24.7發(fā)現(xiàn)23年工資計(jì)提少了,我沒(méi)借以前年度損益,貸應(yīng)付職工薪酬。借未分配利潤(rùn),貸以前年度。那么應(yīng)付職工薪酬工資,和個(gè)稅申報(bào)工資還一致嗎

84785032| 提問(wèn)時(shí)間:09/14 17:57
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,不一致了,就是我們申報(bào)的收入多,賬上的工資少,這個(gè)倒不會(huì)讓我們補(bǔ)稅的
09/14 17:59
84785032
09/14 18:11
我是想問(wèn)24年的應(yīng)付職工薪酬工資,和個(gè)稅申報(bào)工資一致嗎
廖君老師
09/14 18:12
您好,不一致了,因?yàn)槟鷽](méi)有用以前年度損益嘛,用的是管理費(fèi)用等,影響了24年利潤(rùn),稅務(wù)不允許的
84785032
09/14 18:19
24.7發(fā)現(xiàn)23年工資計(jì)提少了,24.7補(bǔ)提工資,借以前年度損益,貸應(yīng)付職工薪酬。借未分配利潤(rùn),貸以前年度。那么24年應(yīng)付職工薪酬工資,和個(gè)稅申報(bào)工資還一致嗎
廖君老師
09/14 18:21
您好,是的,這樣就一致了,不過(guò)我們用了?以前年度損益,就要更正申報(bào)23年年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表的
84785032
09/14 18:24
老師我沒(méi)明白,補(bǔ)計(jì)提時(shí),應(yīng)付職工薪酬工資貸方發(fā)生額,不就多了補(bǔ)提的工資, 他怎么和個(gè)稅申報(bào)工資一致了呢
廖君老師
09/14 18:25
您好,個(gè)稅比對(duì)是看我們費(fèi)用是不是多記或少記了呀,稅務(wù)查賬不就是為了查稅么,
84785032
09/14 18:28
我是想,24年匯算清繳時(shí),工資的取數(shù),不就和個(gè)稅申報(bào)工資不一致嗎,應(yīng)付職工薪酬工資不是多了補(bǔ)提的那部分工資嗎。是我想的不對(duì)嗎
廖君老師
09/14 18:30
您好,您看?應(yīng)付職工薪酬工資?這個(gè)科目是對(duì)不起,但是咱有一個(gè)分錄對(duì)應(yīng)是?以前年度損益調(diào)整嘛,就算稅務(wù)比對(duì)到不一致,讓我們說(shuō)明原因,也是這樣按實(shí)際寫(xiě)嘛
84785032
09/14 19:22
那24年匯算清繳時(shí),補(bǔ)提的工資,要調(diào)增嗎
廖君老師
09/14 19:25
您好,如果記在管理費(fèi)用等,要調(diào)增的,因?yàn)閷?shí)際我們沒(méi)有申報(bào)這么多的工資
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