問題已解決

老師你好,上月電費暫估多了,成本多了,這個月應(yīng)該怎么處理?沖掉生產(chǎn)成本暫估,重新做一筆分錄嗎?

84784951| 提問時間:09/18 09:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你當(dāng)時暫估完整的怎么做的?
09/18 09:35
84784951
09/18 09:42
借生產(chǎn)成本-制造費用 貸應(yīng)付賬款-暫估電費
郭老師
09/18 09:44
借應(yīng)付賬款帶生產(chǎn)成本, 借生產(chǎn)成本 進(jìn)項 貸應(yīng)付賬款
84784951
09/18 09:58
老師我這樣制造費用還是有余額
郭老師
09/18 09:59
你好,那你沒有告訴我全呀,你是不是借制造費用貸應(yīng)付賬款?說全了,還有結(jié)轉(zhuǎn)的。
84784951
09/18 10:02
是的老師
84784951
09/18 10:06
借生產(chǎn)成本-制造費用 貸應(yīng)付賬款-暫估電費,上月已結(jié)轉(zhuǎn)完畢,但是電費暫估多了,這個月應(yīng)該如何處理呢
郭老師
09/18 10:06
借,應(yīng)付 貸制造費用, 借,制造費用,貸,生產(chǎn)成本
郭老師
09/18 10:06
這個是紅沖的, 然后你在做發(fā)票的,借制造費用, 進(jìn)項 貸應(yīng)付賬款, 借生產(chǎn)成本,貸制造費用。
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