問題已解決
請問,自制產(chǎn)品成本還沒出來,已收款開票,我暫估成本是直接做一步,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品,這樣嗎?只做一步庫存商品不是負數(shù)了嗎?
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速問速答你好,你要做的話要先暫估庫存商品,然后再結(jié)轉(zhuǎn)。
2024 09/20 14:30
84785010
2024 09/20 14:32
我先做,借:庫存商品,自制產(chǎn)品,暫估入庫貸方用什么科目啊?
宋生老師
2024 09/20 14:32
你好,你可以借,庫存商品暫估貸,應(yīng)付賬款暫估。
84785010
2024 09/20 14:35
好的,還想問下,就是我們有個生產(chǎn)用電,每個月都要10萬出頭的電費,那電費已經(jīng)付了,還沒開發(fā)票,那這個月電費要分攤到的已生產(chǎn)的產(chǎn)品里去,這個怎么辦?沒有發(fā)票,費用不能提前暫估進去吧?
宋生老師
2024 09/20 14:36
你好,這個可以分攤的。你知不知道金額?
84785010
2024 09/20 14:42
知道金額的,就是怎么做賬務(wù)處理呢?
宋生老師
2024 09/20 14:43
你好,你可以按照所生產(chǎn)的產(chǎn)品的價值來分配。
84785010
2024 09/20 14:44
這個是的,就是我沒有發(fā)票也可以,直接入制造費用嗎?
宋生老師
2024 09/20 14:46
你好,是的,你能確認金額就可以。
84785010
2024 09/20 14:46
好的 謝謝啦
宋生老師
2024 09/20 14:50
你好,不用客氣的了。
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