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親愛的老師 幫忙算下 某機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。2022年9月發(fā)生如下購進(jìn)業(yè)務(wù):( 1 )購進(jìn)生產(chǎn)用原材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款420萬元、稅額54.6萬元;支付運(yùn)輸費(fèi)用34662元,取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票;支付橋、閘過路通行費(fèi),取得通行費(fèi)發(fā)票上注明的金額8000元。( 2 )為本單位員工報(bào)銷差旅費(fèi)用,取得的國內(nèi)鐵路客票的票面金額共計(jì)1.09萬元,因招待客戶為客戶公司雇員購買國內(nèi)旅客機(jī)票,取得的電子客票行程單上注明機(jī)票款28000元,燃油附加費(fèi)7500元,機(jī)場建設(shè)費(fèi)6000元。上述客票均注明了旅客身份信息。

84784994| 提問時(shí)間:09/30 16:29
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請問是計(jì)算增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎
09/30 16:35
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