問(wèn)題已解決

老師:看一下我月份這個(gè)對(duì)嗎?我沒(méi)結(jié)帳前鏈接9月份的賬資產(chǎn)負(fù)債表是平的:結(jié)完賬再去看資產(chǎn)負(fù)債表就不平了!是什么原因呢!我8月份就這一筆主營(yíng)業(yè)務(wù)收入沒(méi)有成本:也沒(méi)有收到款:要結(jié)轉(zhuǎn)收入嗎

84785014| 提問(wèn)時(shí)間:10/05 12:37
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
從你提供的內(nèi)容來(lái)看,8 月份的賬只有一筆主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1660 元,沒(méi)有成本且未收到款。 一、關(guān)于月份的正確性 僅從你提供的圖片內(nèi)容難以直接判斷月份是否正確。但如果你的業(yè)務(wù)確實(shí)發(fā)生在 8 月份,且憑證日期等信息也都正確記錄為 8 月份,那么在沒(méi)有其他錯(cuò)誤的情況下,可以認(rèn)為月份記錄是正確的。 二、結(jié)賬后資產(chǎn)負(fù)債表不平的原因分析 可能是結(jié)賬過(guò)程中出現(xiàn)錯(cuò)誤操作,比如誤刪了某些科目余額、修改了公式但未正確更新等。 雖然 8 月份只有一筆主營(yíng)業(yè)務(wù)收入且未收到款,但在結(jié)賬過(guò)程中可能涉及到一些自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)或調(diào)整的科目出現(xiàn)問(wèn)題。例如,本年利潤(rùn)的結(jié)轉(zhuǎn)可能導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表某些項(xiàng)目的變動(dòng),如果這個(gè)過(guò)程中有錯(cuò)誤,就會(huì)使資產(chǎn)負(fù)債表不平。 檢查是否有未入賬的項(xiàng)目或者遺漏的調(diào)整事項(xiàng)。有時(shí)候一些業(yè)務(wù)可能在結(jié)賬后才被發(fā)現(xiàn)沒(méi)有入賬,或者有一些應(yīng)調(diào)整的項(xiàng)目被忽略了。 三、是否需要結(jié)轉(zhuǎn)收入 即使沒(méi)有成本且未收到款,一般情況下也是需要結(jié)轉(zhuǎn)收入的。當(dāng)確認(rèn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入時(shí),為了準(zhǔn)確反映企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況,通常要將收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目。這樣可以使財(cái)務(wù)報(bào)表更加準(zhǔn)確地反映企業(yè)的盈利情況和財(cái)務(wù)狀況。
10/05 12:39
樸老師
10/05 12:47
嗯 你找找看看 按我上面說(shuō)的
樸老師
10/05 12:54
你看看損益都結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
樸老師
10/05 13:25
反結(jié)賬就可以改了 但是還得更正申報(bào) 不如直接這個(gè)月紅沖再做正確的
樸老師
10/05 13:32
同學(xué)你好 快賬的有反結(jié)賬的選項(xiàng) 你看看找一下
樸老師
10/05 13:37
這個(gè)是不用結(jié)轉(zhuǎn)的哦
樸老師
10/05 13:44
這個(gè)增值稅要交還是減免了
樸老師
10/05 13:57
那就借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入 2.是的
樸老師
10/05 14:12
就是做 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
84785014
10/05 12:41
那可能是9月份的賬記錄有問(wèn)題:我再找找看
84785014
10/05 12:53
老師:我8月份的資產(chǎn)負(fù)債表所有者權(quán)益就多了一個(gè)8月份的未分配利潤(rùn)1660!是咋回事呢:是費(fèi)用支出有問(wèn)題嗎
84785014
10/05 13:23
老師:我這個(gè)是不是也是錯(cuò)誤的:我就一筆業(yè)務(wù)1660/9月報(bào)銷(xiāo)完之后卡里只剩111.18了!這個(gè)本年累計(jì)1771.18!是不是不對(duì)
84785014
10/05 13:25
這個(gè)8月份的結(jié)完賬我就更改不了吧!第一筆還少寫(xiě)了一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
84785014
10/05 13:30
看這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表就對(duì)了是吧!不用去看明細(xì)賬里面的未分配利潤(rùn)吧!現(xiàn)在看到的是快賬系統(tǒng)的:還沒(méi)申報(bào)呢!怎么反結(jié)賬啊
84785014
10/05 13:37
老師:有應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅:這個(gè)我應(yīng)該是怎么做結(jié)轉(zhuǎn)的:不會(huì)
84785014
10/05 13:38
哪我應(yīng)該怎么記分錄呢:月底了!
84785014
10/05 13:47
不要交啊:就一筆1660的業(yè)務(wù)嘛!但是小規(guī)模收到普票不是記分錄: 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 月底了我應(yīng)該怎么記分錄做結(jié)轉(zhuǎn):讓資產(chǎn)負(fù)債表是平的:
84785014
10/05 13:52
開(kāi)出去的普票是這樣記:收到的普票價(jià)稅合計(jì)!
84785014
10/05 14:01
哪比如我不知道要不要交增值稅:才剛開(kāi)始的第一個(gè)月:到月底我又應(yīng)該怎么記分錄呢!還是說(shuō)月底就是這樣記
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