問(wèn)題已解決
老師你好,那個(gè)增值稅申報(bào),沒(méi)有收入就按照生成的表直接點(diǎn)就行了嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答84784950
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
老師期末是需要將進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2024 10/07 22:08
84784950
2024 10/07 22:11
留底稅額哪里是不是需要填寫數(shù)據(jù),我8月份有一個(gè)留底稅額,9月份還有留底稅額,增值稅申報(bào)的有一欄留底稅額我應(yīng)該填寫的是9月份發(fā)生的金額還是說(shuō)兩個(gè)8.9月份留底稅額都需要加計(jì)填在一起
84784950
2024 10/07 22:15
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)可以這樣處理嗎
84784950
2024 10/07 22:16
老師你好我上面的這個(gè)處理是錯(cuò)的嗎?
84784950
2024 10/07 22:19
老師也就是說(shuō)我的處理方式是正確的哦!
84784950
2024 10/07 22:23
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
84784950
2024 10/07 22:25
之前是因?yàn)楣静砰_始進(jìn)入初創(chuàng)階段,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,所以才會(huì)產(chǎn)生進(jìn)項(xiàng)稅額為抵扣勾選完的金額,
廖君老師
2024 10/07 22:05
您好,是的,保存就是0申報(bào)了
廖君老師
2024 10/07 22:09
您好,分錄是這樣寫,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
廖君老師
2024 10/07 22:15
您好,申報(bào)表的留抵稅額,在我們財(cái)務(wù)賬套里分錄里就是
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
廖君老師
2024 10/07 22:17
您好,不好意思,我們同時(shí)發(fā)信息我當(dāng)時(shí)看不到,這個(gè)分錄不對(duì),我們做賬時(shí)分錄就是在??
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
廖君老師
2024 10/07 22:22
您好,我想問(wèn)下拿到發(fā)票晨您是不是
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)
廖君老師
2024 10/07 22:24
您好,那不對(duì)呀,已經(jīng)在??
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
又來(lái)一個(gè)分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)
廖君老師
2024 10/07 22:35
您好,這個(gè)我理解,但分錄不對(duì)了,2次借方? 有進(jìn)項(xiàng)稅
閱讀 103