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是不是月底未交增值稅余額在借方,就是留底稅額

84785009| 提問時間:10/08 15:30
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,這個代表公司多交了,不用交稅
10/08 15:31
84785009
10/08 15:31
那留底稅額是什么了
劉艷紅老師
10/08 15:33
如果是進(jìn)大于銷,不用做分錄的,直接留底申報
84785009
10/08 15:44
那待認(rèn)證進(jìn)項稅額月底有沒有余額
劉艷紅老師
10/08 15:45
如果沒有認(rèn)證,是有余額的
84785009
10/08 15:49
那進(jìn)項稅額和銷項稅額月底有沒有余額
劉艷紅老師
10/08 15:50
結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面了,沒有了
84785009
10/08 15:57
實際工作中有沒有待認(rèn)證進(jìn)項稅額的情況
劉艷紅老師
10/08 15:58
有呀,沒有認(rèn)證的就是計入這個
84785009
10/08 16:00
那實際工作是每到一張發(fā)票就計入進(jìn)項稅額,月底再改嗎
84785009
10/08 16:00
改成待認(rèn)證進(jìn)項稅額
劉艷紅老師
10/08 16:02
先計入待認(rèn)證這個,認(rèn)證了再轉(zhuǎn)到進(jìn)項里面
84785009
10/08 16:05
是轉(zhuǎn)到里面,不是改
劉艷紅老師
10/08 16:14
是的,沒認(rèn)證前先入到待認(rèn)證這個
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