問題已解決

款上個(gè)月已付,材料也在上月收到,票還沒開過來,請問怎么做賬務(wù)處理?

84785029| 提問時(shí)間:10/16 07:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借預(yù)付賬款 貸銀行存款 借原材料貸應(yīng)付帳款暫估
10/16 07:49
84785029
10/16 07:52
像這種涉及貨的都要暫估? 預(yù)付賬款不寫明細(xì)嗎?應(yīng)付賬款暫估也不寫明細(xì)嗎?? ? 收到怎么做賬
郭老師
10/16 07:57
是 預(yù)付賬款一般寫對(duì)方企業(yè)的名字,應(yīng)付賬款不寫明細(xì)。借應(yīng)付賬款、暫估貸原材料, 借原材料應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸預(yù)付賬款。
84785029
10/16 08:11
預(yù)付不用暫估就寫實(shí)際付的款?
郭老師
10/16 08:11
是的對(duì)的是的對(duì)的。
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