問題已解決
老師,去年應(yīng)付職工薪酬錯記,導(dǎo)致貸方還有300塊的余額,今年發(fā)現(xiàn)了可以直接調(diào)整嗎?還需要進行其他賬務(wù)處理嗎?
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速問速答去年應(yīng)付職工薪酬錯記,今年發(fā)現(xiàn)后可以進行調(diào)整。
一、賬務(wù)處理
若屬于少計費用導(dǎo)致貸方有余額:
借:以前年度損益調(diào)整 300
貸:應(yīng)付職工薪酬 300
借:利潤分配 —— 未分配利潤 300
貸:以前年度損益調(diào)整 300
若屬于多計發(fā)放導(dǎo)致貸方有余額:
借:應(yīng)付職工薪酬 300
貸:其他應(yīng)付款 / 銀行存款等(視具體情況而定)
二、稅務(wù)影響
一般情況下,由于金額較小,調(diào)整上年應(yīng)付職工薪酬對稅務(wù)的影響可能不大。但如果涉及企業(yè)所得稅的調(diào)整,需要關(guān)注是否需要在企業(yè)所得稅匯算清繳時進行相應(yīng)的申報調(diào)整
10/17 10:07
84784992
10/17 10:12
老師,請問這種怎么判斷是否需要進行企業(yè)所得稅調(diào)整呢?
樸老師
10/17 10:14
同學(xué)你好
比如說福利費和招待費超出比例的要調(diào)增
84784992
10/17 10:18
應(yīng)付職工薪酬還有個獎金也是因為多計提費用,實際未發(fā)放那么多,差額有30000,這種涉及稅務(wù)調(diào)整嗎
84784992
10/17 10:18
如果稅務(wù)調(diào)整要怎么做
樸老師
10/17 10:21
同學(xué)你好
沖減多計提的就可以
84784992
10/17 11:32
就是按這個分錄做嗎
若屬于少計費用導(dǎo)致貸方有余額:
借:以前年度損益調(diào)整 300
貸:應(yīng)付職工薪酬 300
借:利潤分配 —— 未分配利潤 300
貸:以前年度損益調(diào)整 300
還是:
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:管理費用/銷售費用?
樸老師
10/17 11:34
跨年的做上面的分錄哦
要用以前年度損益調(diào)整
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