問題已解決

代賬公司,我每月根據(jù)電子稅務局開的發(fā)票做 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 每月收到的票依次做 借:主營業(yè)務成本 貸:應收賬款 然后根據(jù)銀行流水轉(zhuǎn)賬給客戶的 借:應收賬款 貸:銀行存款 根據(jù)我們收到客戶的進賬流水做 借:銀行存款 貸:應收賬款 這樣對嗎。

84784990| 提問時間:2024 10/18 15:27
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歲月靜好老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,初級會計師,二級建造師
您好。 這樣的賬務處理存在一些問題。 首先,開具發(fā)票確認收入時,借記 “應收賬款”,貸記 “主營業(yè)務收入” 是常見的做法。 但是收到成本發(fā)票時,一般應借記 “主營業(yè)務成本”,貸記 “應付賬款” 等科目,而不是 “應收賬款”。 對于銀行流水付款的時候也是科目用錯,應是“應付賬款”。
2024 10/18 15:29
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