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老師。我們發(fā)工資是這樣。6月我做賬計提六月工資。但是當月我們也繳納養(yǎng)老保險,工資發(fā)放是7月了。我應該怎么做會計分錄。社保部分到繳納?

84785003| 提問時間:10/18 15:49
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,1.計提工資 借:管理費用(或其他成本費用科目),貸:應付職工薪酬-工資 2.發(fā)放工資 借:應付職工薪酬-工資,貸:銀行存款 .應交稅費-個人所得稅 其他應付款-個人負擔社保公積金, 3計提公司負擔社保,借:管理費用(或其他成本費用科目),貸:應付職工薪酬-社保 4.支付社保 借:應付職工薪酬-社保,其他應付款-個人負擔社保公積金,貸:銀行存款 5.繳納個稅 借:應交稅費-個人所得稅,貸:銀行存款
10/18 15:50
84785003
10/18 15:52
工資發(fā)放這次出現(xiàn)的其他應付款。我們不會有。工資7月才發(fā)。六月我怎么做賬?對于扣個人的部分
84785003
10/18 15:53
相當于6月公司墊付,七月才會扣她的工資。
宋生老師
10/18 15:53
你好,這個你要做了。6月份的時候,個人的部分你進入其他應收款。
84785003
10/18 15:55
好。等七月發(fā)工資了,我就其他應收款抵消
宋生老師
10/18 16:01
你好,是的,發(fā)工資的時候扣下來。
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