問題已解決

小規(guī)模企業(yè),季度銷售額不到30萬,增值稅減免了。那增值稅的減免稅額 季度需要結轉到營業(yè)外收入里去?還是減免的增值稅銷項稅額一直都放在應交稅費-銷項稅里

84785010| 提問時間:10/18 18:12
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
小規(guī)模納稅人增值稅免稅的部分不需要結轉到營業(yè)外收入,直接不做賬務處理即可。減免的增值稅銷項稅額不需在應交稅費-銷項稅里反映。
10/18 18:16
84785010
10/18 18:20
不是啊,我確認收入的時候 我需要借方:銀行存款 貸方:主營業(yè)收入 ? ? ? ? ? ?應交稅費-增值稅(銷項稅) 那這個銷項稅申報增值稅的時候是不用交的。 但是需要交所得稅 那怎么做賬
堂堂老師
10/18 18:22
對于免稅部分,確認收入時只做主營業(yè)務收入和銀行存款的分錄,不記應交稅費-銷項稅。這樣所得稅處理時直接按實際確認的收入計算即可。
84785010
10/18 18:48
你在查一下相關的稅務問題,你這樣處理不對吧
堂堂老師
10/18 18:50
抱歉,該問題暫時不太清楚,可以重新提問。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~