問(wèn)題已解決

老師有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票本來(lái)是9月份開(kāi)的,結(jié)果對(duì)方在10月份把9月份的這張發(fā)票作廢了,我們?nèi)胭~時(shí)間的話(huà)應(yīng)該入在9月還是按他作廢后重新開(kāi)具的時(shí)間入賬在10月份呢?

84785005| 提問(wèn)時(shí)間:10/21 15:47
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
小智老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
應(yīng)按照發(fā)票實(shí)際作廢和重新開(kāi)具的時(shí)間來(lái)入賬,即在10月份入賬。但涉及具體賬務(wù)處理最好依據(jù)企業(yè)內(nèi)控制度和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
10/21 15:49
84785005
10/21 16:04
老師三季度銷(xiāo)項(xiàng)金額有點(diǎn)大,如果入賬在10月份的話(huà),我在9月可以將這筆成本先暫估入賬是不,暫估入賬的分錄是不是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款
小智老師
10/21 16:08
對(duì)的,可以在9月份進(jìn)行暫估入賬,分錄為:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款。待10月份收到發(fā)票后再根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整。
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~