問題已解決
請問老師,我們公司是在京東店鋪上有代銷別人的產(chǎn)品,比如我們先采購進(jìn)來,然后在京東上賣,賺的是差價(jià),那這個(gè)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答對于公司在京東店鋪代銷產(chǎn)品的成本結(jié)轉(zhuǎn),可以按照以下方式進(jìn)行:
一、采購環(huán)節(jié)
當(dāng)公司采購產(chǎn)品時(shí):
借:庫存商品(采購價(jià))
貸:應(yīng)付賬款 / 銀行存款等
二、銷售環(huán)節(jié)
當(dāng)在京東店鋪實(shí)現(xiàn)銷售時(shí):
確認(rèn)收入:
借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款等(銷售價(jià))
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(如果是一般納稅人)
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本:
計(jì)算銷售成本,銷售成本為采購該商品的成本。假設(shè)采購的商品單位成本為 C,銷售數(shù)量為 N。
借:主營業(yè)務(wù)成本(C×N)
貸:庫存商品(C×N)
例如,公司采購某產(chǎn)品 100 件,每件采購價(jià)為 50 元。在京東店鋪上以每件 80 元的價(jià)格賣出 80 件。
采購時(shí):
借:庫存商品 5000
貸:銀行存款等 5000
銷售時(shí):
借:銀行存款等 6400
貸:主營業(yè)務(wù)收入 6400
結(jié)轉(zhuǎn)成本:
借:主營業(yè)務(wù)成本 4000(50×80)
貸:庫存商品 4000
10/22 15:09
84785018
10/22 15:21
老師有一個(gè)地方不明白,采購進(jìn)來的時(shí)候,對方開的是專票,不是應(yīng)該借:庫存商品,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:銀行存款(應(yīng)付賬款)嗎?
樸老師
10/22 15:24
沒勾選的話是這樣的
84785018
10/22 15:26
還有在京東平臺(tái)上銷售出去了,錢是到的京東后臺(tái),不是到我們公賬上,到公賬還需要老板提現(xiàn)才可以,那一開始銷售出去入賬是不是借:其他貨幣資金—京東,貸:主營業(yè)務(wù)收入,銷項(xiàng)稅額?
樸老師
10/22 15:29
同學(xué)你好
嗯
這個(gè)可以的
84785018
10/22 15:46
好的,還有交印花稅應(yīng)該是用什么科目呢?
樸老師
10/22 15:48
借稅金及附加
貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅
84785018
10/22 15:49
就是還要按你說的這個(gè)分錄,先計(jì)提是吧
樸老師
10/22 15:54
對的
然后繳納就是
借應(yīng)交稅費(fèi)印花稅
貸銀行存款
84785018
10/22 16:01
好的,交工會(huì)經(jīng)費(fèi),科目是管理費(fèi)用—職工教育經(jīng)費(fèi),是嗎?然后這個(gè)是明年會(huì)退給公司是吧?
樸老師
10/22 16:04
工會(huì)經(jīng)費(fèi)的分錄
1.?借:管理費(fèi)用——工會(huì)經(jīng)費(fèi)?
2.?貸:應(yīng)付職工薪酬——工會(huì)經(jīng)費(fèi)?
繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄
1.?借:應(yīng)付職工薪酬——工會(huì)經(jīng)費(fèi)?
2.?貸:?銀行存款?
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