問題已解決
老師,我有進項稅額97369.37,銷項稅額83002.72想把報表里應(yīng)交稅費為零,留抵稅額寫到報表其他流動資產(chǎn)里,如何寫具體憑證
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速問速答你好,你可以借,銷項貸,進項貸,其他流動資產(chǎn)。
10/22 15:35
84785038
10/22 15:43
我想要具體明細(xì)看到留底稅額的
84785038
10/22 15:43
這憑證很少寫跟老師學(xué)習(xí)下
宋生老師
10/22 15:45
你好,
其實按照現(xiàn)在的會計制度,留底的正常在申報表上留底就行了,不需要做憑證。
84785038
10/22 15:52
但因為我不會所以學(xué)下的,這樣我的系統(tǒng)自動生成的報表才清晰
84785038
10/22 15:53
我報表昨天申報的就這樣留在上面,有個老會計說有留抵稅額,那應(yīng)交稅費為零就不應(yīng)有數(shù)額
宋生老師
10/22 15:54
你好,你如果想做的話是借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,銷項稅額
貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額。
貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,待抵扣進項稅額。
84785038
10/22 15:58
我都抵扣了,還有待抵扣?
宋生老師
10/22 16:04
你好,照你的意思肯定是有留底的呀,不然你問題里面為什么留抵稅額寫到報表其他流動資產(chǎn)里,
84785038
10/22 17:11
就是留底
宋生老師
10/22 17:14
你好,對啊,這個留底實際上就是待抵扣啊。上面又說你都抵扣了,還有待抵扣?
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