問(wèn)題已解決

本月開(kāi)票未發(fā)生成本,需暫估成本,借工程施工-勞務(wù)費(fèi),貸:其他應(yīng)付款,結(jié)轉(zhuǎn)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸工程施工勞務(wù)費(fèi);次月紅沖后,記賬借其他應(yīng)付款,貸應(yīng)收賬款。這樣可以嗎

84785004| 提問(wèn)時(shí)間:10/26 15:58
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 是可以的
10/26 15:59
84785004
10/26 16:00
暫估的時(shí)候可以直接記貸方應(yīng)收賬款嗎?
小菲老師
10/26 16:01
同學(xué),你好 是可以的
84785004
10/26 16:19
后期進(jìn)工程款,借銀行存款,貸工程施工-勞務(wù)費(fèi)。這樣可以嗎
小菲老師
10/26 16:19
同學(xué),你好 借銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
84785004
10/26 16:21
開(kāi)票后不確定是進(jìn)工程款還是項(xiàng)目部代發(fā)。就直接暫估的借工程施工-勞務(wù)費(fèi),貸:應(yīng)收賬款。后期如果有進(jìn)工程款怎么做分錄呢
小菲老師
10/26 16:22
同學(xué),你好 你進(jìn)來(lái)工程款,一般是收入 借銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 如果不是收入,那就計(jì)入往來(lái)可以 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
84785004
10/26 16:31
開(kāi)票分錄,借應(yīng)收賬款,貸應(yīng)交稅費(fèi),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入;再有進(jìn)賬的話就直接記的借銀行存款,貸應(yīng)收賬款
小菲老師
10/26 16:36
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84785004
10/26 16:37
那暫估的借工程施工-勞務(wù)費(fèi),貸:應(yīng)收賬款。后期進(jìn)工程款,借銀行存款,貸工程施工-勞務(wù)費(fèi)。這樣可以嗎
小菲老師
10/26 16:41
同學(xué),你好 不可以的,后進(jìn)工程款不對(duì)
84785004
10/26 16:42
那是不是要把暫估的分錄紅沖了,再做一個(gè)借銀行存款,貸應(yīng)收賬款
小菲老師
10/26 16:42
同學(xué),你好 這樣可以的
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