問題已解決

老師,您好,發(fā)現(xiàn)去年拿錯了另一家公司收到的發(fā)票在我公司入賬了,該怎么處理

84785009| 提問時間:10/30 18:08
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好,納稅調(diào)整或者從新要發(fā)票
10/30 18:11
84785009
10/30 18:22
我們公司本身實際與發(fā)票上的銷售方?jīng)]有和往來;是拿錯發(fā)票了,老師:我現(xiàn)在可以這樣調(diào)整嗎 沖銷時 借:以前年度損益調(diào)整——銷售費(fèi)用 -150000 貸:其他應(yīng)付款——A公司 -150000 結(jié)轉(zhuǎn)時 借:以前年度損益調(diào)整——銷售費(fèi)用 150000 貨:利潤分配——未分配利潤 150000
暖暖老師
10/30 18:23
可以的,趕緊把對的拿回來
84785009
10/30 18:27
老師,本年度匯算清繳時,是不是需要調(diào)減費(fèi)用 15萬?
暖暖老師
10/30 18:28
納稅調(diào)增才對的,利潤增加15
84785009
10/30 18:35
是不是可以解理為:費(fèi)用減少,利潤相應(yīng)增加,納稅也就調(diào)增了?
暖暖老師
10/30 18:43
是的,你的理解是正確的
84785009
10/30 18:55
好的,現(xiàn)在思路清晰了, 非常感謝老師的指點!
暖暖老師
10/30 20:10
不客氣祝你工作順利
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