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老師我九月份計提工資寫錯了,寫成借管理費用職工薪酬4500貸管理費用職工薪酬4500,月末結(jié)轉(zhuǎn)借本年利潤4500貸管理費用職工薪酬4500,這十一月份怎么糾正,

84785040| 提問時間:11/04 10:39
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,你做同樣的憑證沖減,然后金額寫負數(shù)。 沖減了之后再按照正確的重新做就可以了。
11/04 10:40
84785040
11/04 10:43
怎么寫老師
宋生老師
11/04 10:47
你好,做同樣的分錄,今天寫負數(shù)
84785040
11/04 10:53
不會所以才問你的老師
84785040
11/04 10:54
借管理費用-4500貸管理費用-4500,然后借管理費用4500貸應(yīng)付職工薪酬4500嗎那個月末結(jié)轉(zhuǎn)要不要改
宋生老師
11/04 10:54
借管理費用職工薪酬-4500 貸管理費用職工薪酬-4500
84785040
11/04 10:56
你這里問了三個老師三個老師不一樣分錄
84785040
11/04 10:57
這是今天問這里老師回答的按照她的會計分錄我的財務(wù)報表勾稽關(guān)系亂七八糟
84785040
11/04 10:57
不知道哪一個對的
宋生老師
11/04 10:58
你好,是這樣子的,對于錯誤的憑證,你紅字沖減錯誤的,然后再按照正確的做,這個方法是不管對于什么原因錯誤,或者說什么樣的錯誤都是可以用的。
84785040
11/04 10:59
按照這種會計分錄是不是這樣
宋生老師
11/04 11:00
你好,對的,你的這個圖像說的是沒問題的。
84785040
11/04 11:00
這種會計分錄是:不是正確的我發(fā)的圖片要是正確的我就按照這個改
宋生老師
11/04 11:01
你好,是的,就是這樣子做。 嗯錯了就沖減,然后再按正確的做。
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