當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我想問下稅款所屬期9月產(chǎn)生2萬增值稅,10月申報(bào)9月的增值稅并在10月扣款2萬增值稅,那在9月跟10分分別如何做這2筆分錄?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答您稍等。。。。我給您寫一下,5分鐘
11/04 23:40
聽風(fēng)老師
11/04 23:46
9月
借:應(yīng)交稅費(fèi)-出未交增值稅? ? 2
? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? ? ?2
10月
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? ?2
? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)? ?2
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)2
? ?貸:銀行存款? ?2
你就按這個(gè)模板來做就OK了
84784988
11/04 23:53
老師,為啥要通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)這個(gè)科目,這個(gè)科目不是繳納當(dāng)月應(yīng)交增值稅的賬務(wù)處理?
聽風(fēng)老師
11/05 00:00
不好意思,是我打錯(cuò)了,用這個(gè)分錄就可以了。。。。唉,好尷尬。。。。翻車了。
我重新給你寫一下,前面分錄有一個(gè)二級(jí)不對(duì)。。
9月
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? 2
? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ?2
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ?2
? ? ? 貸:銀行存款? ?2
84784988
11/05 00:01
下面這筆分錄應(yīng)該是10月做對(duì)吧?
聽風(fēng)老師
11/05 00:03
對(duì),下面這筆分錄是10月做的。我再給您一個(gè)截圖,再次抱歉 ,不好意思
84784988
11/05 00:05
那這樣一借一貸抵消了后,借方不是還剩一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?
聽風(fēng)老師
11/05 00:08
這個(gè)不影響的。
因?yàn)椋麄兌荚? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ?這個(gè)科目下。
實(shí)現(xiàn)剩下的這二筆分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? 2
? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)2? ?(這個(gè)是你原來就有的)
最后,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ?(二級(jí)科目是為零的)
84784988
11/05 00:10
有點(diǎn)不太懂
聽風(fēng)老師
11/05 00:18
這樣完整的寫一次
業(yè)務(wù)是我假設(shè)的
(1)
9月
借:銀行存款? ?17.38
? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入? ?15.38
? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)? ?2
月末結(jié)轉(zhuǎn)
借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)? ?2
? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ?2? ?************
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ?2? ?************
? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? ?2
10月
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 2
? ?貸:銀行存款? ? 2
我用? 星號(hào)? ?標(biāo)注出來的2筆分錄,一貸一借,余額就是為 0? 了。。
您?看看,還有什么疑問的話,咱們?cè)儆懻摗?/div>
84784988
11/05 00:26
你這筆分錄考慮是沒有進(jìn)項(xiàng)目抵扣的情況,假設(shè)進(jìn)項(xiàng)目抵扣了1,實(shí)際9月只要交1的增值稅,那賬務(wù)處理也是這樣?
聽風(fēng)老師
11/05 00:28
是的,沒有考慮進(jìn)項(xiàng),就是您問的簡化版,我再寫一上考慮了進(jìn)項(xiàng)的分錄。
月末結(jié)轉(zhuǎn)
借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)? ?3
? ?貸:?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)? ?1
? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ?2? ?
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ?2? ?
? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? ?2
閱讀 83
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多- 老師,這個(gè)是9月份的賬,計(jì)提的9月的稅金是所屬期9月的,計(jì)提的10月增值稅所屬期是10月的,這個(gè)增值稅是計(jì)提錯(cuò)了嗎? 182
- 預(yù)繳了增值稅所屬期是9月,但填寫9月份增值稅報(bào)表時(shí)忘記填表了,10月申報(bào)的時(shí)候,我再填可以嗎? 705
- 9月份在10月發(fā)的,10月申報(bào)幾月稅款,稅款所屬期幾月 499
- 10月份開具的增值稅專用發(fā)票,預(yù)繳稅款的時(shí)候,稅款所屬期選擇10月份還是9月份 384
- 9月申請(qǐng)8月的增值稅延期到10月申報(bào),10月份可以把9月開進(jìn)去的進(jìn)項(xiàng),算到8月的所屬期中嗎 322
最新回答
查看更多- 請(qǐng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師幫忙回答一下,謝謝。我們大廈有樓宇廣告的廣告位如果是每年收13560元(一個(gè)月1130元含稅)。如果一家公司想做廣告,在我們這做1年,但是我們給他的政策是免費(fèi)的,免費(fèi)使用一年的話,那我們還用記賬嗎?如果需要應(yīng)該怎么記賬,能具體寫一下分錄和金額嗎? 21小時(shí)前
- 23年采購一臺(tái)冰激凌機(jī)器57000元 首款付了27000元 尾款30000元未付 我按照付款金額 全部入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在尾款不需要支付了 ,我入固定資產(chǎn)的尾款部分已知在做固定資產(chǎn)計(jì)提,這部分金額怎么處理啊 昨天
- 你好老師,我想問一下個(gè)稅經(jīng)營所得季度A表和年度匯算清繳B表的營業(yè)外收入,匯算清繳我是直接在其他支出填負(fù)數(shù)呢,還是把營業(yè)外收入填在營業(yè)收入里呢,如果填在營業(yè)收入那就和季度A表對(duì)不上了,謝謝老師 昨天
- 贈(zèng)品的會(huì)計(jì)分錄中,贈(zèng)品的價(jià)值如何確定? 10天前
- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額,保持借貸平衡。 10天前