問(wèn)題已解決

公司是有限合伙企業(yè),合伙人分別是一個(gè)法人股東一個(gè)自然人股東?,F(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表上的利潤(rùn)總額是500萬(wàn)。先分后稅,給合伙人應(yīng)該按照哪個(gè)金額分啊?

84785004| 提問(wèn)時(shí)間:11/06 14:35
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,就是按照利潤(rùn)來(lái)分的,按照利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額來(lái)分。然后看各自的比例。
11/06 14:37
84785004
11/06 14:42
合伙企業(yè)的收入減去成本、費(fèi)用和損失后,應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定調(diào)整職工工資、廣告費(fèi)業(yè)務(wù)接待費(fèi)等特殊費(fèi)用,然后得到的金額為合伙企業(yè)的應(yīng)納稅所得額。想問(wèn)一下這個(gè)減去成本費(fèi)用損失,損失指的是什么?
宋生老師
11/06 14:42
你好,損失就比如營(yíng)業(yè)外支出。
84785004
11/06 14:44
哦哦。有調(diào)增項(xiàng)的話需要加進(jìn)去對(duì)吧?那這個(gè)調(diào)增項(xiàng)比如有招待費(fèi),是調(diào)增本年度的,還是也要加上以前年度的招待費(fèi)呢?
84785004
11/06 14:51
老師。還在嗎?
宋生老師
11/06 14:54
你好,每年匯算清繳,都是調(diào)整上年的
84785004
11/06 14:55
合伙企業(yè)沒(méi)有所得稅匯算清繳啊
宋生老師
11/06 14:57
你好,這個(gè)是做個(gè)人所得稅的匯算,但是在做個(gè)人所得稅匯算的時(shí)候,算利潤(rùn)的金額也是要按照招待費(fèi)來(lái)調(diào)整的。
84785004
11/06 15:00
合伙人有兩方,一個(gè)是自然人股東,另一個(gè)是法人股東。你說(shuō)的沒(méi)太聽(tīng)懂呢,老師。能再具體講講嗎?
宋生老師
11/06 15:02
你好,合伙企業(yè)是先算企業(yè)利潤(rùn)了,然后再分。 算利潤(rùn)的時(shí)候就要先按照扣除比例來(lái)調(diào)整利潤(rùn)。比如你的業(yè)務(wù)招待費(fèi)就要按照發(fā)生額的60%和收入的千分之五兩個(gè)小按照哪個(gè)來(lái)扣除?
84785004
11/06 15:04
我現(xiàn)在就要計(jì)算利潤(rùn)了。調(diào)增項(xiàng)合計(jì)金額是本年的還是加上往年的?
宋生老師
11/06 15:06
你好,這個(gè)本年的了。
84785004
11/06 15:06
假如本年需要調(diào)增的合計(jì)金額為5萬(wàn)。調(diào)整利潤(rùn)的會(huì)計(jì)分錄怎么做???
宋生老師
11/06 15:07
這個(gè)不需要單獨(dú)做憑證。
84785004
11/06 15:08
利潤(rùn)總額是500萬(wàn),這5萬(wàn)是加上分還是減去分?
宋生老師
11/06 15:09
你好這個(gè)是加上了。
84785004
11/06 15:11
合伙企業(yè)分這個(gè)應(yīng)納稅所得額,有時(shí)間要求嗎?我的意思是需要利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)是個(gè)正數(shù)再分,還是隨時(shí)可以分?
宋生老師
11/06 15:12
你好,一般都是按年計(jì)算,你什么時(shí)候拿走,企業(yè)自己定
84785004
11/06 15:17
第一個(gè)問(wèn)題利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)是個(gè)負(fù)數(shù),怎么拿走,我的意思是財(cái)務(wù)怎么入賬?第二個(gè)問(wèn)題如果年度結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)的時(shí)候是480萬(wàn),調(diào)整項(xiàng)5萬(wàn),那就是按照485萬(wàn)分,那這個(gè)會(huì)計(jì)分錄不是就不平了嗎?這5萬(wàn)的調(diào)整項(xiàng)如何平賬呢?
宋生老師
11/06 15:21
你好,未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)就沒(méi)有的分,不需要入賬,只需要把負(fù)數(shù)填在資產(chǎn)負(fù)債表里面就行了。
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