問題已解決

上個月采購了一批貨物。但是這個月我們發(fā)生了退貨,上個月的采購發(fā)票還沒有勾選抵扣進項稅,這個月供應(yīng)商給我們開具了紅字增值稅專票,我們會計、稅務(wù)和賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?需要用到進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?

84784982| 提問時間:2024 11/14 21:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)付帳款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費待認證
2024 11/14 21:43
84784982
2024 11/14 21:45
增值稅納稅申報,附表二 進項稅填列在20欄嗎?
84784982
2024 11/14 21:46
供應(yīng)商開給我們公司紅字的進項稅額是填列在20欄嗎
郭老師
2024 11/14 21:53
不需要 你沒有抵扣過的不用
84784982
2024 11/14 21:55
但上個月的發(fā)票這個月要抵扣勾選啊,我不把負數(shù)的進項稅額填進去,那退貨的那部份進項稅額怎么體現(xiàn)?
郭老師
2024 11/14 21:57
那你們先認證才能開負數(shù)啊 你沒認證就開了負數(shù)整個發(fā)票認證不了了
84784982
2024 11/14 21:58
就是上個月供應(yīng)商開了價稅合計50000%2b6500=56500的發(fā)票給我公司,這個月我公司退貨20000%2b2600=22600,那我這個月要勾選認證56500的發(fā)票,需要把22600退貨的稅額抵出來
84784982
2024 11/14 22:00
需要 我們公司勾選的56500的發(fā)票,供應(yīng)商才能開具退貨的負數(shù)發(fā)票給我們的嗎?
郭老師
2024 11/14 22:26
你需要把這個發(fā)票認證了,然后你把它會開紅字確認單,只能修改數(shù)量開一部分,價稅合計10 22600就行,然后你的進項轉(zhuǎn)出2600
84784982
2024 11/14 22:37
22600這個紅字發(fā)票供應(yīng)商已經(jīng)開給我們公司了呀
郭老師
2024 11/14 22:39
剩余的讓他紅沖 然后重新開吧
84784982
2024 11/14 22:45
就是讓供應(yīng)商沖紅剩余33900,再重開一張33900的發(fā)票過來,可行嗎?
84784982
2024 11/14 22:47
現(xiàn)在供應(yīng)商已經(jīng)開了22600的紅字發(fā)票給我們了,就是讓供應(yīng)商再沖紅剩余33900,再重開一張33900的發(fā)票過來,可行嗎?
郭老師
2024 11/14 23:18
對的是的,可行呀,要么你整個發(fā)票認證不了。
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