问题已解决
上個月采購的貨物,稅務局通知讓進項稅額轉出,進項稅額已經(jīng)抵扣,成本已經(jīng)結轉,現(xiàn)在賬上怎么處理?



你好
是失控發(fā)票的嗎?
2024 07/08 18:07

84785018 

2024 07/08 18:19
發(fā)票異常

郭老師 

2024 07/08 18:19
借主營業(yè)務成本,貸應交稅費,應交增值稅進項轉出。然后,這個主營業(yè)務成本也不允許抵扣。

84785018 

2024 07/08 18:22
當時采購的分錄是
借庫存商品100
進項稅13
貸應付賬款113
借主營業(yè)務成本100
貸庫存商品100

84785018 

2024 07/08 18:25
那進項轉出的分錄,不用先轉出到庫存商品嗎?
借庫存商品13
貸進項轉出13
借主營業(yè)務成本13
貸庫存商品13

郭老師 

2024 07/08 18:27
好,可以不用通過庫存商品,直接做主營業(yè)務成本。

84785018 

2024 07/08 18:31
那這樣的話,所得稅會減少,增值稅會增加是嗎?

郭老師 

2024 07/08 18:34
成本不是抵扣不了嗎?你的增值稅和所得稅都不允許抵扣。

84785018 

2024 07/08 20:20
那意思是對應的這個主營業(yè)務成本需要納稅調增嗎?

郭老師 

2024 07/08 20:20
對的是的,是這個意思的。

84785018 

2024 07/08 20:26
納稅調增的是13還是113呢?

郭老師 

2024 07/08 20:28
113啊
你的成本做的就是這個

84785018 

2024 07/08 20:30
稅務局只是通知進項轉出,原來成本也要調增啊

郭老師 

2024 07/08 20:34
你問你稅務局成本允許抵扣的不
失控發(fā)票是不允許

84785018 

2024 07/08 20:35
如果稅務局說成本可以扣除的話,就不用納稅調增是不

郭老師 

2024 07/08 20:44
是的對的是的對的
