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老師請問,工資應(yīng)發(fā)1000,社保100,實發(fā)900,那么工資按900計提,另計提社保100,這樣做賬對嗎?

84784966| 提問時間:2024 11/20 11:05
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cindy趙老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,注冊會計師,中級會計師
借:管理費(fèi)用/營業(yè)費(fèi)用/制造費(fèi)用 1000 貸:應(yīng)付職工薪酬 1000 借:應(yīng)付職工薪酬 1000 貸: 其他應(yīng)付款-職工保險 100 現(xiàn)金 900 繳納社保時個人擔(dān)負(fù)部分沖減其他應(yīng)付款-職工保險
2024 11/20 11:07
84784966
2024 11/20 11:31
社保要做一筆計提分錄嗎?
84784966
2024 11/20 11:33
就是單位部分的要計提吧,個人部分繳納時了沖其他應(yīng)付款
cindy趙老師
2024 11/20 11:33
社保扣款時做就行。 借:管理費(fèi)用/營業(yè)費(fèi)用/制造費(fèi)用 (企業(yè)擔(dān)負(fù)部分) ? ? ? 其他應(yīng)付款? -職工保險? ?(個人擔(dān)負(fù)部分) 貸:銀行存款? ? ?扣款總金額
84784966
2024 11/20 11:36
好的,謝謝老師
cindy趙老師
2024 11/20 11:41
不客氣,請給好評哦!
84784966
2024 11/20 14:30
社??劭顣r做就行。 借:管理費(fèi)用/營業(yè)費(fèi)用/制造費(fèi)用 (企業(yè)擔(dān)負(fù)部分) 其他應(yīng)付款 -職工保險 (個人擔(dān)負(fù)部分) 貸:銀行存款 扣款總金額 老師您說扣款時直接做,那就是社保不用計提是嗎?
cindy趙老師
2024 11/20 14:36
需不需要計提要根據(jù)各企業(yè)的情況確定,兩種方式可以選擇一種。 ?社保不用計提的情況下,會計分錄的處理方式如下?:? 1.?1.支付工資時的分錄?: 2.?2.支付當(dāng)月社保時的分錄?: ? ? ? ? ?這種方式下,社保費(fèi)用直接計入管理費(fèi)用,并在支付時直接從銀行存款中扣除。 ?如果需要進(jìn)行計提,會計分錄的處理方式如下?: 1.?計提工資時的分錄?: 2.?計提單位負(fù)擔(dān)的社保和公積金時的分錄?: 3.?發(fā)放工資時的分錄?: 4.?繳納社保和公積金時的分錄?:
cindy趙老師
2024 11/20 14:38
社保不用計提的情況下,會計分錄的處理方式如下?:?12 1.??????? ?支付工資時的分錄?: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 2.??????? ?支付當(dāng)月社保時的分錄?: 借:管理費(fèi)用-社保(公司部分) 其他應(yīng)收款-社保(個人部分) 貸:銀行存款 這種方式下,社保費(fèi)用直接計入管理費(fèi)用,并在支付時直接從銀行存款中扣除。 ?如果需要進(jìn)行計提,會計分錄的處理方式如下?: 1.??????? ?計提工資時的分錄?: 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2.??????? ?計提單位負(fù)擔(dān)的社保和公積金時的分錄?: 借:管理費(fèi)用-社保(公司部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金 3.??????? ?發(fā)放工資時的分錄?: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款-社保和公積金(個人負(fù)擔(dān)的部分) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 4.??????? ?繳納社保和公積金時的分錄?: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金 借:其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款-社保和公積金(個人負(fù)擔(dān)的部分) 貸:銀行存款。
84784966
2024 11/20 15:28
謝謝老師這么細(xì)心?。?/div>
cindy趙老師
2024 11/20 15:29
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