問題已解決

老師,生產(chǎn)企業(yè)出口,同一張報(bào)關(guān)單有免稅和視同內(nèi)銷的,免稅開0%普票,視同內(nèi)銷的開13%的普票,次月初在電子稅務(wù)局免抵退稅申報(bào)里不用管視同內(nèi)銷部分了吧,只需要吧0%稅率免稅的這一部分錄入就可以了哈

84785034| 提問時(shí)間:2024 11/21 16:20
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是的,就是這樣子。
2024 11/21 16:22
84785034
2024 11/21 16:26
麻煩老師了
宋生老師
2024 11/21 16:28
你好,不用客氣的了。
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