問題已解決

老師,如果房租欠人家6個月不付總共60000元,計提時借待攤費用60000,貸應(yīng)付房租60000,攤銷時借制造費用10000,貸待攤費用10000,還是計提時借待攤費用10000,貸應(yīng)付房租10000,哪種計提方法對呢

84784996| 提問時間:2024 11/24 19:16
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
羊小羊老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
您好同學(xué):這兩種做法不可?。?分析兩種計提方法的錯誤點 第一種方法(計提時借待攤費用 60000,貸應(yīng)付房租 60000)錯誤原因:待攤費用是指已經(jīng)支出但應(yīng)由本期和以后各期分別負(fù)擔(dān)的各項費用,在房租尚未支付時,不能使用待攤費用科目來計提。這種做法不符合會計核算的原則,因為還沒有實際發(fā)生費用支出行為。 第二種方法(計提時借待攤費用 10000,貸應(yīng)付房租 10000)錯誤原因:同樣,在房租未支付的情況下,直接計入待攤費用是不合適的。而且,如果是按月計提,應(yīng)該是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)費用和負(fù)債,計提金額雖然正確,但科目使用錯誤。 正確的會計處理方法 按月計提房租時: 借:制造費用 - 房租 10000(假設(shè)房租用于生產(chǎn)車間) ? 貸:應(yīng)付賬款 - 房租 10000 解釋:根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,每個月應(yīng)該確認(rèn)當(dāng)月的房租費用,即使沒有實際支付,也要在賬面上體現(xiàn)為一項負(fù)債(應(yīng)付賬款)和相應(yīng)的費用(制造費用等,具體根據(jù)房租用途確定科目)。這樣能準(zhǔn)確反映每個月的經(jīng)營成本和負(fù)債情況。
2024 11/24 19:20
84784996
2024 11/24 19:24
感謝解答,明白了老師
84784996
2024 11/24 19:26
感謝您解答的這么詳細(xì),
84784996
2024 11/24 19:30
還有個問題,就是員工的水電費,上月支付時我不知道還要收回來,就走了費用,現(xiàn)在發(fā)工資了要扣除員工的水電費,上月借管理費用-水電費,應(yīng)該借其他應(yīng)收款的,現(xiàn)在怎么做賬呢
羊小羊老師
2024 11/24 19:35
您好同學(xué):由于上月誤將應(yīng)由員工承擔(dān)的水電費計入了管理費用,現(xiàn)在需要調(diào)整賬務(wù),將這部分費用從管理費 用中轉(zhuǎn)出,同時確認(rèn)對員工的應(yīng)收款。 具體的賬務(wù)調(diào)整分錄 沖減之前計入管理費用的部分 :借:其他應(yīng)收款 - 員工水電費(具體金額為需要從員工工資中扣除的水電費金額) 貸:管理費用 - 水電費(相同金額) 通過這個分錄,減少了管理費用(因為這部分費用不應(yīng)由企業(yè)承擔(dān)),同時增加了對員工的應(yīng)收款, 用于記錄企業(yè)有權(quán)從員工工資中扣除的水電費金額。
84784996
2024 11/24 19:50
好的明白了,以后有問題還想找您解答,怎么才能找到您呢,別的老師回答的沒您仔細(xì)
羊小羊老師
2024 11/24 20:04
您好同學(xué): 這里的其他老師回答的都挺仔細(xì)的,或者您提問時,也可以說找羊小羊老師,如果我在線看到了,我也會幫您解答的。 歡迎您再次咨詢!
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~