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前任會計把增值稅分錄計提寫寫成借:稅金及附加-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,應(yīng)該怎樣調(diào)整

84784984| 提問時間:11/29 10:55
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歲月靜好老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,初級會計師,二級建造師
您好,先沖銷原來錯誤的分錄: 借:稅金及附加 - 未交增值稅(紅字) 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅(紅字) 更正分錄: 借:應(yīng)交稅費 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅
11/29 10:56
84784984
11/29 11:10
那要沖減原來的損益了
歲月靜好老師
11/29 11:14
是的,原來錯誤的分錄涉及損益科目了,把它沖掉就可以了。
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