問題已解決

老師好 請問未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如何做賬?是該怎么做怎么做,賬和申報(bào)可以不一至;還是如何處理?

84785034| 提問時(shí)間:12/04 11:31
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
你好,你可以比如借,原材料,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅待認(rèn)證,進(jìn)項(xiàng)稅貸,銀行存款。
12/04 11:32
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