問題已解決
老師您好,上個月暫估成本900,這個月收到發(fā)票成本690.27,沖紅借:庫存商品-900 貸,應付賬款-900 沖紅后庫存商品是負數(shù)-900,該怎么調整
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速問速答你好,你的庫存商品已經(jīng)結轉了成本了嗎?
2024 12/05 16:23
宋生老師
2024 12/05 16:23
如果已經(jīng)結轉了,就得要紅字沖減當時結轉的憑證。
84784985
2024 12/05 16:25
老師已經(jīng)結轉成本了,怎么操作
宋生老師
2024 12/05 16:26
你好也是一樣紅字沖減結轉成本的憑證。
84784985
2024 12/05 16:39
結轉成本沖減了:借:主營業(yè)務成本-900,貸:庫存商品-900,
主營業(yè)務成本為負數(shù)-900,損益怎么調整呀
宋生老師
2024 12/05 16:40
你好,正常結轉就好了
84784985
2024 12/05 17:57
老師結轉完營業(yè)成本為-209.73,該如何調整
宋生老師
2024 12/05 18:09
你好,這個不需要調整,結轉到本年利潤就行
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