問題已解決

我在年初開了一張建筑勞務(wù)發(fā)票,當(dāng)時沒有選擇差額征稅(實際上有工資成本)報了增值稅申報,現(xiàn)在更正申報的話是不是不能按差額申報了,是不是得紅沖發(fā)票重新報

84784980| 提問時間:12/16 16:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以按照差額更正申報
12/16 16:21
84784980
12/16 16:41
請問您有差額申報的流程嗎
郭老師
12/16 16:43
你好,一般納稅人的填寫附表1,然后附表3就可以保存主表自動取。
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