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先進(jìn)制造業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)遞減5%如何做賬務(wù)處理

84784979| 提問(wèn)時(shí)間:2024 12/16 19:59
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,如果企業(yè)當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)稅為120萬(wàn)元,當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅為100萬(wàn)元,且存在可加計(jì)抵減金額5萬(wàn)元(即100萬(wàn)元的5%),則當(dāng)期應(yīng)納稅額為15萬(wàn)元(120-100-5)。此時(shí),賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 20萬(wàn)元 貸:銀行存款 15萬(wàn)元 其他收益 5萬(wàn)元
2024 12/16 20:00
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