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年底預(yù)提費(fèi)用的分錄怎么做,下年初沖銷預(yù)提分錄如何做
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速問速答借管理費(fèi)用
貸其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款貸利潤分配未分配利潤
2024 12/25 19:41
84784981
2024 12/25 19:46
預(yù)提費(fèi)用是指沒有開具發(fā)票的業(yè)務(wù)吧
84784981
2024 12/25 19:49
為啥沖銷的時候不是借其他應(yīng)付款貸銀行呢
郭老師
2024 12/25 19:54
是啊
沖暫估為啥貸銀行存款
沖管理費(fèi)用跨年了用利潤分配代替
84784981
2024 12/25 20:05
那為啥貸其他應(yīng)付款
郭老師
2024 12/25 20:07
因為你暫估的時候沖做的是其他應(yīng)付款,那你紅沖不沖其他應(yīng)付款充什么?
郭老師
2024 12/25 20:08
借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,你充這個暫估的時候怎么充?
做相反的不是
借其他應(yīng)付款
貸管理費(fèi)用
他這里是跨年了,用利潤分配未分配利潤來代替。也就是借其他應(yīng)付款貸利潤分配未分配利潤。
84784981
2024 12/25 20:11
次年收到發(fā)票如何做賬啊
郭老師
2024 12/25 20:11
借利潤分配,未分配利潤貸其的應(yīng)付款,借期的應(yīng)付款,貸銀行存款
84784981
2024 12/25 20:12
年底預(yù)提的時候借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,次年初收到發(fā)票了借其他應(yīng)付款貸銀行嗎
84784981
2024 12/25 20:18
25年收到的25開具的發(fā)票
郭老師
2024 12/25 20:20
發(fā)票
和暫估
一樣可以
84784981
2024 12/25 20:20
業(yè)務(wù)實際發(fā)生時24年但是開具的發(fā)票是25年初開具的,分錄借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,25開具發(fā)票以后,借其他應(yīng)付款,貸銀行?
郭老師
2024 12/25 20:20
發(fā)票
和暫估
一樣可以
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