問題已解決
建筑施工單位**的情況下,票開了100萬,需要確認(rèn)收入,請問按照什么比例結(jié)轉(zhuǎn)成本?分錄怎么做呢?
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速問速答你好,你有完工進(jìn)度嗎?如果沒有完工進(jìn)度的話,那你就按照你單位毛利潤,你看一下你其他項(xiàng)目的毛利潤是多少。根據(jù)這個100萬*毛利潤
借工程施工
貸原材料、應(yīng)付職工薪酬等,
借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工
2024 12/30 08:03
84784974
2024 12/30 08:22
沒有完工進(jìn)度,根據(jù)利潤率轉(zhuǎn),那平時已經(jīng)借記工程施工了,我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)直接,借主營業(yè)務(wù)成本,貸記工程施工嗎
郭老師
2024 12/30 08:25
是的,對的是這么做的。你看一下這個工程施工是不是借方大于貸方。它不能小于。
84784974
2024 12/30 08:30
是的,因?yàn)榍捌跊]有開票,有成本的,成本多,現(xiàn)在增值進(jìn)賬也多,這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
郭老師
2024 12/30 08:30
你好那就是需要結(jié)轉(zhuǎn)多少,結(jié)轉(zhuǎn)多少就是啦,不能大于100。
84784974
2024 12/30 08:52
增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣是怎么做賬噠?
郭老師
2024 12/30 08:54
借工程施工
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸銀行存款
你不沒有認(rèn)證,不需要抵扣的。借工程施工
應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,
貸銀行存款
84784974
2024 12/30 09:00
開票要抵扣了,抵扣后怎么做賬呢?
郭老師
2024 12/30 09:01
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
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