問題已解決

老師,我想問下,有個客戶,之前我們付了采購款給他,后面她退給我們了,還給我們開了采購發(fā)票,現(xiàn)在這個客戶把債權(quán)債務(wù)都給了另一個客戶,另一個客戶需要我們給他們開發(fā)票?這樣操作可以嗎?

84785045| 提問時間:2024 12/30 09:20
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,你們都已經(jīng)開完發(fā)票了,就不能再開票了
2024 12/30 09:21
84785045
2024 12/30 09:21
不是我們開的,是對方給我們開
東老師
2024 12/30 09:22
這種情況比如說對方都轉(zhuǎn)移的話,那就可以給之后的公司開票
84785045
2024 12/30 09:27
那我過賬,就把之前的帳,還有部分采購款,做到應(yīng)收賬款這邊來嗎
東老師
2024 12/30 09:27
對,這個你最好還是變更過來的
84785045
2024 12/30 09:30
老師,我再詳細和你說下情況把,比如A 給B支付了20萬采購款,也開了20萬的票,后面B給A 退了15萬的款,相當(dāng)于票多開了,現(xiàn)在B把債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)給了C,C給我們剩下的5萬也退了回來,原來的票也不紅沖了,現(xiàn)在C要求我們給他們開原來發(fā)票金額20萬,這樣可以嗎
東老師
2024 12/30 09:31
這種沒問題,可以的就是原來那個5萬塊錢的發(fā)票也不要入賬了
84785045
2024 12/30 09:32
我可以把這邊應(yīng)付款余額轉(zhuǎn)到應(yīng)收款,把帳平了嗎
東老師
2024 12/30 09:32
可以的就是原來那個5萬塊錢的發(fā)票也不要入賬了
84785045
2024 12/30 09:35
我們開的就是20萬發(fā)票
84785045
2024 12/30 09:35
就是之前B給我們開多少,就開多少過去
東老師
2024 12/30 09:35
現(xiàn)在來說你們是開票方對嗎?原來已經(jīng)開了20萬了,現(xiàn)在的公司還要求你們開票,是嗎?
84785045
2024 12/30 09:38
原來20萬,是對方公司開的,我們采購,她給我們開票,現(xiàn)在他們發(fā)票也不沖紅了,現(xiàn)在把債務(wù)給C公司,C公司要求我們開票,再把剩余款給我們
東老師
2024 12/30 09:39
你們不是購買方嗎,為啥要給對方開票呢
84785045
2024 12/30 09:41
因為這個C公司是我們銷售給他,B公司之前給我們開了票,現(xiàn)在C就是剩余款給我們,之前票也不沖紅了,是這樣情況
東老師
2024 12/30 09:42
那沒問題,這種情況是可以的
84785045
2024 12/30 09:43
那我現(xiàn)在賬務(wù)處理就是把原來公司的尾款科目轉(zhuǎn)到C公司這個帳上嗎,應(yīng)付轉(zhuǎn)應(yīng)收去,把帳平了?
東老師
2024 12/30 09:43
對,沒錯,你現(xiàn)在就這么做賬
84785045
2024 12/30 09:44
那我這樣摘要怎么寫的,這個還是19年的帳
東老師
2024 12/30 09:45
我覺得摘要你就可以寫,調(diào)整某月某號記賬憑證就可以
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