問題已解決

我們單位上個(gè)月交了280元的稅控服務(wù)費(fèi),但是我們沒有銷項(xiàng)稅,我在報(bào)稅的時(shí)候只是將這280元塡報(bào)在附表四與增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中,主表的的低23欄為0,這樣做可以嗎

84784985| 提問時(shí)間:2021 09/07 11:43
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好 對 這樣操作是正確的?
2021 09/07 11:46
84784985
2021 09/07 11:58
如果以后我們有銷項(xiàng)稅了,再把可以抵減的稅額塡在主表的第23欄中對嗎
玲老師
2021 09/07 12:06
你好 是,這樣處理是正確的?
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~