問(wèn)題已解決

暫估入庫(kù)的,到最后收到票或一直收不到票該怎么做賬呢?

84784959| 提問(wèn)時(shí)間:2021 10/29 09:30
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,最后收到票或一直收不到票,結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出
2021 10/29 09:30
84784959
2021 10/29 09:41
那老師分錄怎么寫(xiě)?
紫藤老師
2021 10/29 09:42
分錄如下: 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 下月初用紅字: 借:原材料 (紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款(紅字) 收到發(fā)票: 借:原材料(材料采購(gòu)) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款(應(yīng)付賬款) 如果沒(méi)有發(fā)票的 借 營(yíng)業(yè)外支出 貸?銀行存款(應(yīng)付賬款)
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