問題已解決

老師,問一下,公司差成本發(fā)票(暫估庫存入賬部分),這個(gè)要怎么處理呢,如果沒有發(fā)票的話、

84785029| 提問時(shí)間:2021 12/16 09:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,實(shí)際有購入沒有發(fā)票的正常做就可以的,只要匯算清繳之前這個(gè)發(fā)票到了就行。
2021 12/16 09:35
84785029
2021 12/16 09:37
那要是是實(shí)際沒有購入的呢
郭老師
2021 12/16 09:41
實(shí)際沒有購入的話,你需要紅沖直接在這個(gè)月紅沖。
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