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老師,像7月開票,應(yīng)該7月預(yù)交,但是7月預(yù)交的所屬期在6月,想問下這個賬務(wù)處理和資料附件應(yīng)該是在6月還是7月呢

84784960| 提問時間:2021 12/20 09:01
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
計提相關(guān)稅費是在6月,繳納稅費是在7月
2021 12/20 09:03
84784960
2021 12/20 09:25
也就是這部分差額,6月計提,7月交稅,但是6月沒有開票也需要計提嗎
辜老師
2021 12/20 10:48
是的,也是需要計提的額
84784960
2021 12/20 15:03
老師,預(yù)交我還是不懂呢?麻煩詳細解答下呢
84784960
2021 12/20 15:16
可是像這種提前預(yù)交的不是不用計提嗎,直接在6月預(yù)交的時候做這一筆
辜老師
2021 12/20 15:28
預(yù)交的增值稅是不需要計提的
84784960
2021 12/20 15:57
那計提的是哪部分?7月開票,結(jié)果7月預(yù)交在了6月所屬期。這個我就很糾結(jié)它到底是在7月還是6月
辜老師
2021 12/20 16:13
你預(yù)交的賬務(wù)處理,在什么時候繳納的,就什么時候做賬啊
84784960
2021 12/20 16:36
按繳納時間來做賬嗎,不區(qū)分所屬期嗎
辜老師
2021 12/20 16:36
你所屬期需要交納多少增值稅,是需要計提的額
84784960
2021 12/20 16:58
對的,但是所屬期交錯了,6月沒開票,但是相當于7月的稅金我提前交了,提前到了6月
辜老師
2021 12/20 17:00
那你這個就要更正申報了啊
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