問題已解決
您好老師 上期增值稅申報時有留抵 這期我想一塊進行抵扣 上期留抵的稅額數(shù)據(jù)我應(yīng)該填在哪里
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速問速答你好,上期留底他是在主表自動體現(xiàn)的。
2022 02/07 15:45
郭老師
2022 02/07 15:45
上一個月填寫了進項附表二嗎?
84784949
2022 02/07 15:48
對,上一個月填寫了進項附表二了,填寫完之后那個上個月的進項比銷項多嗎?然后主表那兒期末留抵就出來了,然后這個月的話,我想把那個上期那個期末留抵的那個數(shù)據(jù)填在他哪兒啊,我想把上期沒有抵扣的期末留抵的那個這個月給他抵扣了,然后上期留底的這點兒數(shù)據(jù),我不知道填在哪個表格兒里邊兒。
郭老師
2022 02/07 15:49
對的是的,你填寫了之后,主表有一個上期留蝶,應(yīng)該是在20欄里面,它會自動抵扣的,不需要單獨填寫了,你只需要填寫這個月的進項、銷項本期的發(fā)生額就可以啊。
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