問題已解決

老師,你好,我是小規(guī)模納稅人,去年12月計(jì)提工資時(shí)計(jì)提多了,怎么辦呀?已經(jīng)結(jié)賬了

84784970| 提問時(shí)間:2022 02/22 14:39
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好 現(xiàn)在紅沖,或者反結(jié)賬?
2022 02/22 14:40
84784970
2022 02/22 14:43
反結(jié)帳那我稅報(bào)了,有影響嗎
84784970
2022 02/22 14:44
沖紅怎么做呀?,沖到12月嗎?重新做憑證嗎?
玲老師
2022 02/22 14:51
多記得做相反分錄。
玲老師
2022 02/22 14:51
報(bào)稅。報(bào)稅也報(bào)錯(cuò)了嗎?錯(cuò)了更正申報(bào)。
84784970
2022 02/22 14:55
12月份的還可以更正嗎?憑證做錯(cuò)了,報(bào)表也錯(cuò)了呀
84784970
2022 02/22 14:58
就是費(fèi)用多了呀
玲老師
2022 02/22 15:02
您好??梢愿?,可以更正處理,也可以更正申報(bào)。
84784970
2022 02/22 15:09
好的,只用更正憑證和報(bào)表吧。我是反結(jié)帳后做個(gè)相反的憑證就可以了嗎
玲老師
2022 02/22 15:12
是的,您說的這種處理可以。
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