問題已解決
您好,公司被稅務(wù)檢查說去年有幾萬元無票收入沒有申報,并補交了稅款,請問該怎么做分錄,
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速問速答你好,賬上也沒有做事嗎?
2022 03/10 09:38
郭老師
2022 03/10 09:38
借銀行存款
貸以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項
郭老師
2022 03/10 09:39
只如果是銷售貨物的,需要結(jié)轉(zhuǎn)一個成本,借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品匯算清繳的時候,需要增加你的收入,增加你的成本。
陽光
2022 03/10 09:39
賬上沒有做
郭老師
2022 03/10 09:40
按上面的來做就可以的。
陽光
2022 03/10 09:42
要入到應(yīng)交稅費增值稅銷項稅里嗎,要是直接入到應(yīng)交稅費未交增值稅里行不行
郭老師
2022 03/10 09:44
可以的,可以這么做的,但是你以后對賬的時候會不會出現(xiàn)銷項發(fā)生額不一致?
陽光
2022 03/10 09:47
還有補交的那些附加稅印花稅,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費,,,借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整。這樣可以嗎
郭老師
2022 03/10 09:49
可以的,可以這么做的。
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