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老師,暫估在匯算清繳前未收到發(fā)票,那應(yīng)付賬款-暫估,一直掛賬嗎?怎么平應(yīng)付賬款-暫估?

84785014| 提問時(shí)間:2022 04/07 14:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
好,這個(gè)是虛增的業(yè)務(wù)嗎?如果是的話,需要紅沖的借應(yīng)付賬款,貸利潤分配未分配利潤匯算清繳調(diào)增。
2022 04/07 14:44
84785014
2022 04/07 14:53
如果調(diào)利潤分配-未分配利潤,那今年的利潤就增加了,可是5月匯算清繳時(shí),也要調(diào)整啊,這樣不是重了嗎?
郭老師
2022 04/07 14:55
你用利潤分配調(diào)整的話,影響的是去年的匯算清交,不影響今年的利潤。
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