問(wèn)題已解決

你好老師,支出去的錢沒(méi)有票全部入應(yīng)收賬款了,那么年末應(yīng)收賬款怎么做賬務(wù)處理,

84785002| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/14 14:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,沒(méi)有發(fā)票的,屬于你單位的成本費(fèi)用,正常做賬,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者是管理費(fèi)用,貸應(yīng)收賬款匯算清繳調(diào)整就可以的,不能長(zhǎng)期掛賬。
2022 04/14 14:45
84785002
2022 04/14 14:53
怎么調(diào)整?,F(xiàn)在就是這個(gè)掛賬的不知道咋調(diào)整
郭老師
2022 04/14 14:56
你好,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)收賬款。
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