問(wèn)題已解決

老師 購(gòu)買(mǎi)材料 先預(yù)付 后付尾款 再收到材料 下月來(lái)發(fā)票要怎么做賬務(wù)處理

84784966| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/21 13:32
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 先預(yù)付,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 后付尾款?,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 ?再收到材料 ,借:原材料,貸:應(yīng)付賬款—暫估 下月來(lái)發(fā)票,借:應(yīng)付賬款—暫估,貸:原材料 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:預(yù)付賬款
2022 04/21 13:34
84784966
2022 04/21 13:49
好的老師謝謝,我們通常都是按照發(fā)票付款的 ,也要暫估嗎
鄒老師
2022 04/21 13:49
你好,購(gòu)進(jìn)材料還沒(méi)有取得發(fā)票的情況下,就需要暫估入賬處理的
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