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老師:公司因拆遷,開發(fā)商賠了回遷房,請問賬務怎么處理
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速問速答同學你好
1.
借:銀行存款, 貸:專項應付款。
2.固定資產處置時,其會計分錄如下: 借:固定資產清理, 借:累計折舊, 貸:固定資產。
3.固定資產清理時,其會計分錄如下: 借:營業(yè)外支出, 貸:固定資產清理。
4.同時做如下會計分錄: 借:專項應付款, 貸:遞延收益。 借:遞延收益, 貸:營業(yè)外收入
2022 05/18 11:25
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