問(wèn)題已解決

我21年9月暫估入庫(kù)29000,,跨年收到發(fā)票,7004元,差價(jià)怎么做賬

84785045| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/14 15:28
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷(xiāo)暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估??29000,??貸:庫(kù)存商品或原材料?29000 根據(jù)發(fā)票入賬 借:庫(kù)存商品或原材料?7004?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
2022 06/14 15:29
84785045
2022 06/14 15:30
21年底成本都結(jié)轉(zhuǎn)完了,庫(kù)存商品為零,沖暫估就是負(fù)數(shù)了
鄒老師
2022 06/14 15:31
你好,那就需要對(duì)2021年 結(jié)轉(zhuǎn)的成本做相應(yīng)的調(diào)整?
84785045
2022 06/14 15:32
我是這樣做的,庫(kù)存商品余額是7004元,我沖暫估7004元,差價(jià)記借暫估負(fù)數(shù),貸,未分配利潤(rùn)
84785045
2022 06/14 15:34
我現(xiàn)在就在做這個(gè)業(yè)務(wù)
鄒老師
2022 06/14 15:34
你好,不能直接這樣處理,需要做之前入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)成本的相反分錄 涉及損益的科目,通過(guò)? 以前年度損益調(diào)整? 科目代替入賬?
84785045
2022 06/14 15:36
之前的都入庫(kù)了,入庫(kù)之后這樣做可以嗎?
鄒老師
2022 06/14 15:36
你好,調(diào)整成本,是可以這樣處理的?
84785045
2022 06/14 15:44
好的,謝謝老師
鄒老師
2022 06/14 15:45
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
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