當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
其他應(yīng)收款-社保期末余額借方負(fù)數(shù)是怎么回事呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好,表示你們單位扣除了個(gè)人的,沒(méi)有給人家交那。
2022 08/25 12:33
84784982
2022 08/25 14:06
但是銀行是扣款了的 是沒(méi)有做繳納的部分嗎 可不可以記到以前年度損益調(diào)整呢?
郭老師
2022 08/25 14:06
你好,那你看一下你支付的分錄做了嗎。
郭老師
2022 08/25 14:07
如果支付的做了,你們多扣了個(gè)人的,不發(fā)給個(gè)人的話,借其他應(yīng)收款,貸營(yíng)業(yè)外收入。
84784982
2022 08/25 14:17
那可不可以做到以前年度損益去呢 支付的做了的 扣的部分也是按社保明細(xì)扣的 銀行支付和社保繳費(fèi)單上的金額也是一致的
郭老師
2022 08/25 14:19
當(dāng)你做到以前年度損益調(diào)整,你得去修改匯算清交,這個(gè)需要交稅
84784982
2022 08/25 14:47
這個(gè)要不要分內(nèi)外賬呢
郭老師
2022 08/25 14:48
好,不需要的內(nèi)帳外帳都可以這么做。
84784982
2022 08/25 14:56
老師 那內(nèi)賬的話不用去修改匯算清繳吧
郭老師
2022 08/25 14:57
不需要修改匯算清交的
閱讀 456