問(wèn)題已解決

老師,我們是建筑業(yè)的,異地項(xiàng)目,我們是2月份稅期內(nèi)預(yù)繳1月份開(kāi)票的增值稅和附加稅,那預(yù)繳這部分的稅費(fèi)可以填在1月份增值稅申報(bào)表的附表四里的序號(hào)3的本期實(shí)際抵減稅額里嗎

84785001| 提問(wèn)時(shí)間:2022 08/27 10:31
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
填在主表第28分次預(yù)交稅額
2022 08/27 10:34
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