根據(jù)期初資料、資料(1)至(3),下列各項(xiàng)中,甲公司11月份按履約進(jìn)度確認(rèn)勞務(wù)收入和結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本的會(huì)計(jì)處理正確的是()。 A.確認(rèn)勞務(wù)收入時(shí): 借:銀行存款 163500 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 150000 /用多次:AVY·05702021 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 13500 B.結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本時(shí) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 120000 貸:合同履約成本 120000 C.確認(rèn)勞務(wù)收入時(shí): 借:銀行存款 261600 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 240000 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 21600 D.結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本時(shí): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 120000 貸:合同取得成本 120000
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請(qǐng)問(wèn)您說(shuō)的期初資料1-3在哪里
2022 10/28 16:00
84785040
2022 10/28 16:01
4.根據(jù)期初資料、資料(1)至(4),下列各項(xiàng)中,甲公司12月份按照履約進(jìn)度確認(rèn)的勞務(wù)收入總額是()元。
A.65400 B.48000 C. 60000 D.10800
5.根據(jù)期初資料、資料(1)至(4),下列各項(xiàng)中,關(guān)于N設(shè)備安裝調(diào)試業(yè)務(wù)對(duì)甲公司2020年度利潤(rùn)表中相關(guān)項(xiàng)目的影響表述正確的是()。
A. “營(yíng)業(yè)利潤(rùn)”項(xiàng)目增加60000元
B.“營(yíng)業(yè)收入”項(xiàng)目增加300000元
C.“營(yíng)業(yè)利潤(rùn)”項(xiàng)目增加87000元
D.“營(yíng)業(yè)成本”項(xiàng)目增加240000元
bamboo老師
2022 10/28 16:01
沒(méi)有資料 沒(méi)法選擇啊
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- 我想問(wèn)下,建筑行業(yè)的甲方代發(fā)工資,乙方開票給甲公司,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),收入不是小于了成本嗎? ?開具發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 計(jì)提工資借:勞務(wù)成本貸:應(yīng)付職工薪酬甲方代付的時(shí)候借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)收賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本 695
- 設(shè)計(jì)公司發(fā)生的設(shè)計(jì)費(fèi)用賬務(wù)處理是, 借:勞務(wù)成本等科目, 貸:應(yīng)付職工薪酬等科目。 取得收入的時(shí)候賬務(wù)處理是, 借:應(yīng)收賬款等科目, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。 結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候賬務(wù)處理是, 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本, 貸:勞務(wù)成本等科目 上面這個(gè)分錄?,F(xiàn)在還用勞務(wù)成本計(jì)算嗎 1357
- 老師?,收到勞務(wù)票,然后要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?緊接著借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:合同履約成本 228
- 關(guān)于培訓(xùn)學(xué)校的收入的分錄,麻煩你看看這樣對(duì)不對(duì)? 收到學(xué)費(fèi): 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 確認(rèn)收入: 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本(?是這個(gè)科目嗎?好像不對(duì)) 最后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)? 借:本年利潤(rùn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 總感覺結(jié)轉(zhuǎn)成本那里有些不對(duì),望指點(diǎn)。 1224
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